Orden de Compra. Nº2332-1468-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-222-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1468-SE12
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 26-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-222-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reemplazo Orden de Compra, especificación correcta del producto
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-222-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 438501
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor electricworks
Razón Social ELECTRICWORKS INVERSIONES LTDA
R.U.T. 76.456.400-6
Sucursal electricworks
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadHABILITACION DE EQUIPO RESPALDO ENERGETICO BODEGA DE FARMACOS  $ 2.307.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.307.900 $ 2.307.900
Total Neto $ 2.307.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 438.501
TOTAL OC $ 2.746.401